|
|
Faktúra |
ŠJ 9110/2022
|
Potraviny
|
12,42 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
31.05.2022 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9147/2021
|
Potraviny
|
396,89 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
28.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 210/2016
|
Odvoz biologického odpadu ŠJ
|
258,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Mesto Tlmače |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
09.12.2016 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9151/2021
|
Potraviny
|
313,59 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.11.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9150/2021
|
Potraviny
|
105,53 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
08.11.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9149/2021
|
Potraviny
|
74,23 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
28.10.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9148/2021
|
Potraviny
|
285,85 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
28.10.2021 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
04.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFA 216/2016
|
Nerezový parapet ŠJ
|
546.- |
s DPH |
|
ústna
|
12.12.2016 |
ZZZámočníctvo s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
13.12.2016 |
11.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFA 222/2016
|
Antikórový stôl s drevenou doskou ŠJ
|
576.- |
s DPH |
|
ústna
|
16.12.2016 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
16.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
118,09 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.11.2021 |
MILSOFT - Ing. Švolík |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
10.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9146/2021
|
Potraviny
|
11,91 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.10.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9153/2021
|
Potraviny
|
74,41 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
08.11.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
12.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9145/2021
|
Potraviny
|
93,42 |
s DPH |
zmluva
|
26/2019/002
|
25.10.2021 |
FRUTIX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9144/2021
|
Potraviny
|
80,47 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
25.10.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9143/2021
|
Potraviny
|
18,62 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/004
|
25.10.2021 |
Pekáreň Pekný deň |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
26.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9142/2021
|
Potraviny
|
588,47 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
21.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9141/2021
|
Potraviny
|
279,10 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/006
|
21.10.2021 |
Mäso-údeniny |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9140/2021
|
Potraviny
|
72,90 |
s DPH |
ústna
|
38/2018/005
|
21.10.2021 |
Bohuš Šesták |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
21.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 9139/2021
|
Potraviny
|
104,76 |
s DPH |
ústna
|
26/2019/001
|
18.10.2021 |
CHRIEN |
Školská jedáleň |
Andrea Hrušková |
vedúca ŠJ |
20.10.2021 |
15.11.2021 |